財政報告 計劃報告點睛

來源:香格里拉網(wǎng) 作者: 發(fā)布時間:2008-04-25 18:19:13

去年:財政收支預算執(zhí)行情況

  全州財政地方一般預算收入完成23566萬元,比上年增收(下同)5410萬元,增長29.8%;全州地方一般預算支出完成186863萬元,完成調(diào)整預算數(shù)(年初預算加上級???,下同)的100%,比上年增支51520萬元,增長38.07%。

  全州地方財政一般預算收支平衡情況:地方一般預算收入完成23566萬元,上級補助收入163360萬元(其中:增值稅和消費稅稅收返還補助1782萬元,所得稅基數(shù)返還補助1462萬元,原體制補助16089萬元,轉(zhuǎn)移支付補助27343萬元,民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助4280萬元,調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助29949萬元,農(nóng)村義務教育補助822萬元,農(nóng)村稅費改革補助2247萬元,緩解縣鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補助1813萬元,結(jié)算補助20283萬元,專項補助57290萬元),上年結(jié)余2352 萬元,年末可用財力合計189278萬元;地方財政一般預算支出186863萬元,上解支出1145萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出460萬元,增設預算周轉(zhuǎn)金810萬元,年末支出合計189278萬元;收支相抵,當年預算收支平衡。

  全州地方基金預算收入完成30萬元,上級補助收入1849萬元,上年結(jié)余157萬元,基金預算支出1862萬元,年末結(jié)余174萬元。

今年:財政收支預算安排建議

  全州地方財政一般預算收入安排27808萬元,比上年增長18%;地方財政一般預算支出安排112563萬元,比上年預算數(shù)增長21%。

  全州地方財政收支預算平衡情況是:地方一般預算收入27808萬元,上級補助收入86615萬元(其中:增值稅和消費稅稅收返還補助1942萬元,所得稅基數(shù)返還補助1462萬元,原體制補助16089萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付補助15613萬元,調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助29949萬元,農(nóng)村義務教育補助1428萬元,農(nóng)村稅費改革補助2247萬元,結(jié)算補助17885萬元),可用財力合計114423萬元;地方財政一般預算支出112563萬元,上解上級支出1300萬元,增設預算周轉(zhuǎn)金560萬元,支出合計114423萬元。收支相抵,當年預算收支平衡。

去年小數(shù)字劃成績

  州十一屆人大二次會議審議通過的宏觀調(diào)控預期目標中除居民消費價格總水平未達到控制目標外,其余指標均全面完成或超額完成?!羧萆a(chǎn)總值完成44.03億元,增長19.5%,完成計劃的105%;◆全社會固定資產(chǎn)投資完成52.8億元,增長25.7%,完成計劃的105%;◆地方財政一般預算收入完成2.36億元,增長29.8%,完成計劃的110%;◆社會消費品零售總額實現(xiàn)12.02億元,增長20.9%,完成計劃的101%;◆城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達12200元,增長13.1%,完成計劃的103%,農(nóng)民人均純收入達2287元(根據(jù)國家貧困監(jiān)測布點統(tǒng)計同比增長15.6%,完成計劃的103%);◆國內(nèi)外旅游者381.72萬人次,增長15.38%,完成計劃的100.5%;◆全州金融機構(gòu)各項存款余額達47.73億元,貸款余額達46.8億元;◆居民消費價格總水平上漲5.5%;◆城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi);人口自然增長率控制在4.8‰以內(nèi)。

今年明確目標 實現(xiàn)跨越發(fā)展

2008年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要計劃指標建議為:

——生產(chǎn)總值增長16%;

——全社會固定資產(chǎn)投資增長18%;

——地方財政一般預算收入增長18%;

——社會消費品零售總額增長12%;

——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別增長8%和12%;

——居民消費價格總水平上漲控制在5%左右;

——城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi);

——人口自然增長率控制在7‰以內(nèi);

——國內(nèi)外旅游人次增長15%;

——旅游業(yè)財政直接收入增長20%;

——單位GDP能耗降低4%以上,化學需氧量、二氧化硫排放量分別控制在2100噸、200噸以內(nèi)。

責任編輯:趙德瑋